Добрый день!
Цитата: Добрый день!релиз платформы 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1186)релиз конфигурации Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.58.2)Работаем в программе с 1 января 2014 годаОт поставщика пришла корректировочная СФ на поступление услуг от 2013 года (уменьшение стоимости).Ввели документы:- Корректировка поступления с документом основанием Документ расчетов с контрагентом ручной учет,- Корректировочную СФ- Корректировку долга, для того, чтобы скорректировать взаиморасчеты с поставщиком.Проблема в том, что документ Корректировка поступления не сделал никаких движений. Хотя я ждала, что он сформирует движения по регистру "НДС начисленный" или "НДС продажи". Галка "Восстановить НДС в книге продаж" стоит.Может быть что-то неправильно делаем? Или НДС нужно восстанавливать вручную?
В конфигурации УПП ред.1.3 у вас, видимо, получился вариант "исправления с первичных документах". Он не выявляет разницу в расчетах и в НДС. А введенный
сч-фактура полученный формирует запись в журнале учета.
А нужен вид операции -
Корректировка по согласованию сторон.
Цитата: ПереключательУпр. и регл. учетиТолько НДСопределяет порядок отражения документа в учете.Значение переключателяУпр. и регл. учетустанавливается в том случае, когда получение новых документов поставщика нужно отразить не только в учете НДС, но и в бухгалтерском и налоговом учете.Переключатель устанавливается автоматически, если в полеОснованиевыбран документПоступление товаров и услугс операциейПокупка, комиссия.В этом случае табличная часть документов заполняется автоматически. При этом данные, заполненные из документа основания, не редактируются.При выборе других документов оснований переключательстановится недоступным. В этом случае для корректировки бухгалтерского и налогового учета следует использовать документы:- Операция (бухгалтерский и налоговый учет)- Корректировка записей регистровЗначение переключателяТолько НДСустанавливается в том случае, когда автоматическое отражение корректировки в бухгалтерском и налоговом учете не предусмотрено или автоматическая корректировка не учитывает специфику корректируемой операции. В этом случае табличная часть документа может быть заполнена вручную.
Получается, автоматические движения новых регистров по НДС при оформлении "Корректировки поступления" в УПП сформируются, только если в поле "основание" указан проведенный док-т "Поступления товаров и услуг". И в этом случае появится возможность получить автоматическую корректировку расчетов с поставщиком (записи в регистрах БУ и НУ, УУ).
Не исключено, что может понадобится и обработка "Проведение документов по регистрам НДС". Прочтите справку к обработке.